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政府信息公开

日喀则市行政审批和便民服务局2023年度部门预算

目录

 

第一部分日喀则市行政审批和便民服务局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分日喀则市行政审批和便民服务局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表


五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分日喀则市行政审批和便民服务局2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

 

第一部分

 

日喀则市行政审批和便民服务局概况

 

一、部门预算单位构成

日喀则市行政审批和便民服务局由1个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、贯彻执行国家、自治区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批和便民服务各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2、负责本市行政审批制度改革工作。

3、负责本市承接、落实国务院和自治区人民政府下放的行政审批事项,国务院、自治区和市人民政府取消的行政审批事项,市人民政府决定下放行政职权事项工作。

4、负责规范全市行政审批行为,建立和完善相应工作机制。

5、负责办理投资项目、市场准入准营、社会事务等方面的行政许可及关联事项的审批,并对审批行为承担相应的法律责任。

6、负责部门进驻便民服务大厅的行政审批工作的管理和监督。

7、负责对大厅窗口及其他工作人员进行监督、管理和考核。

8、负责“互联网+政务服务”体系的维护、管理,推进行政审批和政务服务标准化建设。

9、负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理。

10、负责市级审批服务事项的咨询、解答工作。负责市级审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作。

11、负责与市级相关职能部门的政策衔接、审批和监管信息的互联互通与配合工作。

12、负责指导和推动各级行政审批和便民服务体系建设工作,指导县区行政审批和便民服务工作。

13、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

部门内设机构15个,包括11个科室及4个中心:1、办公室(政工人事科)2、市行政审批制度改革办公室(政策法规科)3、审批监督科4、市场准入审批科5、市场准营审批科6、立项审查科7、工程建设许可科8、施工许可科9、竣工验收科10、农林水环保审批科11、社会事务审批科;12、后勤服务中心13、公共资源交易中心14、项目评审中心15、投资评审中心。

 

 

第二部分

 

日喀则市行政审批和便民服务局2023年度预算明细表

(表格详见附件)

 

第三部分

日喀则市行政审批和便民服务局2023年度部门预算数据分析

一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

2023年部门收支总预算3626.45万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,事业收入,事业单位经营收入,其他收入,使用非财政拨款结余,上年结转。支出包括:一般公共服务支出,外交支出,国防支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,节能环保支出,住房保障支出,国有资本经营预算支出,结转下年。

二、关于2023年部门收入情况说明

日喀则市行政审批和便民服务局2023年收入预算   3626.45万元,其中:一般公共预算拨款收入3543.87万元,占97.72 %;一般公共预算拨款上年结转收入82.58万元,占 2.28%。

三、关于2023年部门支出情况说明

日喀则市行政审批和便民服务局2023 年支出预算3626.45万元,其中:基本支出2424.62万元,占 66.85 %;项目支出1201.83万元,占33.15%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

日喀则市行政审批和便民服务局2023年财政拨款收支3626.45万元。收入包括:一般公共预算财政拨款3543.87 万元;上年结转82.58万元。支出包括:一般公共服务支出3066.42万元;社会保障和就业支出236.28万元;卫生健康支出146.54万元;住房保障支出177.21万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况,与上年预算数同口径比较,支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出。2023年年初预算数为3626.45万元,2022年一般公共预算拨款收入3323.64万元,比2022 年执行数增加302.81万元,增加8.35 %,主要原因是。其主要原因为本单位人员增加,划转业务增加,所以资金较上年有所增加。(其中:养老保险236.28万元,行政单位医疗128.29万元,公务员医疗补助18.25万元,住房公积金177.21万元,工资福利支出1476.75万元,其他工资福利支出65.5万元,其他社会保障缴费3.59万元,商品服务支出252.15万元,对个人和家庭的补助支出66.6元,项目支出:1201.83万元(含上年结转资金82.58万元)。

六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

日喀则市行政审批和便民服务局2023 年一般公共预算基本支出2424.62万元。其中:

人员经费2240.45万元。主要包括:基本工资335.92万元、津贴补贴1028.57万元、奖金112.26万元、伙食补助费及运转经费67.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.28万元、职工基本医疗保险缴费113.71万元、公务员医疗补助缴费18.25万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金177.21万元、医疗费14.58万元、其他工资福利支出65.5万元、抚恤金60.47万元、公益性岗位补贴6.13万元。

公用经费184.17万元。主要包括:办公费35万元、水费1万元、电费10万元、邮电费3.2万元、差旅费44.4万元、维修(护)费5万元、会议费1.3万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出3万元、公务通讯16万、工会经费29.78万元、福利费0.49万元。

七、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公经费”预算数为31万元,其中公务接待1万元、截至7月接待批次0次、接待人次7人,公务用车运行维护费30万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。比2022年“三公经费”预算数46万元减少了15万。其中2022年公务接待1万元、接待批次1次、接待人次7人,公务用车运行维护费45万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。所以较上年减少了三公经费。主要原因是2021年公务用车运行维护费较少,又增加两辆新车,业务较多,油料费累计到2022年,所以2022年调整了公务用车维护费。目前单位公务用车保有量为5辆。

十、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年预算中安排了机关运行经费252.15万元其中:办公费35万元、水费1万元、电费10万元、邮电费3.2万元、差旅费44.4万元、维护费5万元、会议费1.3万元、培训费2万、公务接待费1万元,劳务费2万、工会经费29.78万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费30万元,其他商品和服务支出(机关)86.98万元.

(二)政府采购情况说明。

我局2023年预算政府采购的有取水许可技术评审费160万元、日喀则市生态环境局规划环境影响报告书技术审查 63.92万元、法律顾问3万元、前台接件员325.58万元,共计552.5万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

国有资产总计为907.5万元:固定资产总计825.70万元其中:通用设备699.2万元,专用设备39.5万元,家具、用具、装备及动植物87万元;无形资产总计81.80万元。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明:详见附表:项目支出绩效信息表。

2.2023年重点项目预算绩效目标表(绩效目标表较多的可单独做附件):详见附表:项目支出绩效信息表。

(五)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。

我局无政府债务。

 第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

         二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


附件:日喀则市行政审批和便民服务局2023年预算公开表.xlsx