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政府信息公开

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 第一部分 西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局概况

一、部门决算单位构成

日喀则市行政审批和便民服务局为日喀则市人民政府组成部门,一级单位,财政一级预算单位,纳入西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年度部门决算编制范围的单位为一级单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批和便民服务各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2.负责本市行政审批制度改革工作。

3.负责本市承接、落实国务院和自治区人民政府下放的行政审批事项,国务院、自治区和市人民政府取消的行政审批事项,市人民政府决定下放行政职权事项工作。

4.负责规范全市行政审批行为,建立和完善相应工作机制。

5.负责办理投资项目、市场准入准营、社会事务等方面的行政许可及关联事项的审批,并对审批行为承担相应的法律责任。

6.负责部门进驻便民服务大厅的行政审批工作的管理和监督。

7.负责对大厅窗口及其他工作人员进行监督、管理和考核。

8.负责“互联网+政务服务”体系的维护、管理,推进行政审批和政务服务标准化建设。

9.负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理。

10.负责市级审批服务事项的咨询、解答工作。负责市级审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作。

11.负责与市级相关职能部门的政策衔接、审批和监管信息的互联互通与配合工作。

12.负责指导和推动各级行政审批和便民服务体系建设工作,指导县区行政审批和便民服务工作。

13.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。部门内设机构15个,包括11个科室及4个中心:1.办公室(政工人事科)2.市行政审批制度改革办公室(政策法规科)3.审批监督科4.市场准入审批科5.市场准营审批科6.立项审查科7.工程建设许可科8.施工许可科9.竣工验收科10.农林水环保审批科11.社会事务审批科12.公共资源交易中心13.项目评审中心14.后勤服务中心15.投资评审中心。

第二部分 西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分 西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年收入总计为3161.25万元(含年初结转结余资金36.85万元),2021年收入总计为2300.93万元,同比增加860.32万元,增长37.39%,主要原因为人员变动及审批事项的划转改革等。2022年支出合计3161.25万元,2021年支出合计2729.58万元,同比增加431.67万元,增长15.8%,主要原因为人员变动及审批事项的划转改革等。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年本年收入合计3161.25万元(含年初结转结余资金36.85万元),其中:财政拨款收入3161.25万元,2021年本年收入合计2300.93万元,其中:财政拨款收入为2300.93万元,同比增加889.11万元,增长62.97%,主要原因为人员变动及审批事项的划转改革等。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年本年支出合计3161.25万元,其中:基本支出2618.75万元,占支出合计的82.83%;项目支出542.5万元,占支出合计的17.17%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年一般公共预算财政拨款3124.4万元,年初一般公共预算财政拨款结转结余36.85万元,收入总计3161.25万元。2022年本年支出合计3161.25万元,其中:一般公共服务支出2675.43万元、社会保障和就业支出176.82万元、卫生健康支出122.03万元、住房保障支出186.97万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年一般公共预算财政拨款支出3161.25万元,其中:基本支出2618.75万元,占支出合计的82.83%;项目支出542.5万元,占支出合计的17.17%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年一般公共预算财政拨款支出3161.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2675.43万元,占 84.63%;公共安全社会保障和就业支出176.82万元,占5.59%;卫生健康支出122.03万元,占3.86%;住房保障支出186.97万元,占5.92%。

部门:




单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3161.25

2618.75

542.5

201

一般公共服务支出

2675.43

2132.93

542.5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2675.43

2132.93

542.5

2010302

一般行政管理事务

180.47

161.47

19

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2494.96

1971.46

523.5

208

社会保障和就业支出

176.82

176.82


20805

行政事业单位养老支出

174.45

174.45


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.45

174.45


20807

就业补助

2.37

2.37


2080704

社会保险补贴

2.37

2.37


210

卫生健康支出

122.03

122.03


21004

公共卫生

7.17

7.17


2100409

重大公共卫生服务

7.17

7.17


21011

行政事业单位医疗

114.86

114.86


2101101

行政单位医疗

101.18

101.18


2101103

公务员医疗补助

13.67

13.67


221

住房保障支出

186.97

186.97


22102

住房改革支出

186.97

186.97


2210201

住房公积金

186.97

186.97


(四)西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年财政拨款支出决算具体情况如下:

1.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务2675.43万元,其中:一般行政管理事务180.47万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2494.96万元。

2.社会保障和就业支出——就业补助2.37万元,全部为社会会保险补贴支出;——机关事业单位基本养老保险缴费支出174.45万元。

 3.卫生健康支出——行政事业单位医疗114.86万元,其中:行政单位医疗支出101.18万元,公务员医疗补助13.67万元;——公共卫生支出7.17万元,全部为重大公共卫生服务支出。

4. 住房保障支出——住房改革支出186.97万元,全部为住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(单位:万元)

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

42.64

42.64


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数




      (2)因公出国(境)团人数




2.公务接待费

1

0.15


其中: (1)公务接待的批次




   (2)公务接待的人数




    3.公务用车经费

42.49

42.49


其中:(1)公务用车运行维护费

42.49

42.49


  (2)公务用车购置数




  (3)公务用车保有量

6

6


2022年三公经费决算数42.64万元,2021年三公经费决算数25万元,同比增长17.64万元,增长70.5%,具体如下:

1.无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.15万元,比2021年0万元,增长0.15万元。

3.公务用车运行维护费42.49万元,比2021年25万元,增长17.49万元,增长59.96 %。

  六、2022年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局认真履行行政单位政府财务制度及单位职责,完成了单位工作职责任务,保障了单位运转各项经费需求,实现了保工资、保运转和保稳定,全年单位基本支出完成3161.25万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

基本支出,包括两部分;一部分是人员经费2238.33万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、对个人和家庭的补助等;二是公用经费380.42万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2022年西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局政府采购支出合计234.8万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局共有车辆6辆,其中,应急保障用车6辆(其中1辆已交财政收回)。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理,牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快预算执行进度,进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作,大力加强预算绩效管理制度,进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2022年西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局无重点、重大项目。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:西藏自治区日喀则市行政审批和便民服务局2022年决算公开详情表.xls