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日喀则市行政审批和便民服务局2024年度部门预算


日喀则市行政审批和便民服务局2024年度部门预算

 目录

 第一部分日喀则市行政审批和便民服务局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分日喀则市行政审批和便民服务局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分日喀则市行政审批和便民服务局2024年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

 第一部分

 

日喀则市行政审批和便民服务局概况

 一、部门预算单位构成

日喀则市行政审批和便民服务局由1个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批和便民服务各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2.负责本市行政审批制度改革工作。

3.负责本市承接、落实国务院和自治区人民政府下放的行政审批事项,国务院、自治区和市人民政府取消的行政审批事项,市人民政府决定下放行政职权事项工作。

4.负责规范全市行政审批行为,建立和完善相应工作机制。

5.负责办理投资项目、市场准入准营、社会事务等方面的行政许可及关联事项的审批,并对审批行为承担相应的法律责任。

6.负责部门进驻便民服务大厅的行政审批工作的管理和监督。

7.负责对大厅窗口及其他工作人员进行监督、管理和考核。

8.负责“互联网+政务服务”体系的维护、管理,推进行政审批和政务服务标准化建设。

9.负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理。

10.负责市级审批服务事项的咨询、解答工作。负责市级审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作。

11.负责与市级相关职能部门的政策衔接、审批和监管信息的互联互通与配合工作。

12.负责指导和推动各级行政审批和便民服务体系建设工作,指导县区行政审批和便民服务工作。

13.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

部门内设机构16个,包括11个科室及5个中心:1.办公室(政工人事科)2.市行政审批制度改革办公室(政策法规科)3.审批监督科4.市场准入审批科5.市场准营审批科6.立项审查科7.工程建设许可科8.施工许可科9.竣工验收科10.农林水环保审批科11.社会事务审批科12.后勤服务中心13.公共资源交易中心14.网信中心15.投资评审中心16.政务服务中心。

 第二部分

 日喀则市行政审批和便民服务局2024年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

日喀则市行政审批和便民服务局2024年度部门预算数据分析

一、关于2024年部门收支预算情况的总体说明

2024年部门收支总预算3770.32万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,事业收入,事业单位经营收入,其他收入,使用非财政拨款结余,上年结转。支出包括:一般公共服务支出,外交支出,国防支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,节能环保支出,住房保障支出,国有资本经营预算支出,结转下年。

二、关于2024年部门收入情况说明

日喀则市行政审批和便民服务局2024年收入预算   3770.32万元,其中:一般公共预算拨款收入3667.22万元,占97.26%;一般公共预算拨款上年结转收入103.1万元,占 2.74%。

三、关于2024年部门支出情况说明

日喀则市行政审批和便民服务局2024 年支出预算3770.32万元,其中:基本支出2506.89万元,占 66.49%;项目支出1263.43万元,占33.51%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

日喀则市行政审批和便民服务局2024年财政拨款收支3770.32万元。收入包括:一般公共预算财政拨款3667.22万元;上年结转103.1万元。支出包括:一般公共服务支出3173.32万元;社会保障和就业支出261.94万元;卫生健康支出152.05万元;住房保障支出183.01万元。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况,与上年预算数同口径比较,支出具体情况如下:

一般公共服务支出。2024年年初预算数为3770.32万元,2023年一般公共预算拨款收入3626.45万元,比2023 年执行数增加143.87万元,增加3.81 %,主要原因是。其主要原因为本单位人员增加,划转业务增加,所以资金较上年有所增加。(其中:养老保险244.01万元,行政单位医疗117.43万元,公务员医疗补助19.68万元,住房公积金183.01万元,工资福利支出1541.72万元,其他工资福利支出67.81万元,其他社会保障缴费16.42万元,商品服务支出247.23万元,对个人和家庭的补助支出65.92元,职业年金缴费3.66万元。项目支出:1263.43万元(含上年结转资金103.1万元)。

六、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。

日喀则市行政审批和便民服务局2024 年一般公共预算基本支出2506.89万元。其中:

人员经费2248.66万元。主要包括:基本工资353.32万元、津贴补贴1071.17万元、奖金117.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.01万元、职工基本医疗保险缴费117.43万元、公务员医疗补助缴费19.68万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金183.01万元、其他工资福利支出67.81万元、职业年金缴费3.66万元、抚恤金24万元、生活补助16.88万元、医疗费补助15.04万元、其他对个人和家庭的补助10万元。

公用经费258.23万元。主要包括:办公费35万元、水费1.8万元、电费18万元、邮电费8万元、差旅费24.7万元、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出87.44万元、其他社会保障缴费11万、工会经费30.79万元、福利费0.5万元。

七、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

八、2024年度国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营预算支出。

九、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公经费”预算数为31万元,其中公务接待1万元、截至6月接待批次0次、接待人次0人。公务用车运行维护费30万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。与2023年“三公经费”预算数31万元相等。其中2023年公务接待1万元、接待批次1次、接待人次8人,公务用车运行维护费30万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。目前单位公务用车保有量为5辆。

十、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024年预算中安排了机关运行经费258.23万元其中:主要包括:办公费35万元、水费1.8万元、电费18万元、邮电费8万元、差旅费24.7万元、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出87.44万元、其他社会保障缴费11万、工会经费30.79万元、福利费0.5万元。

(二)政府采购情况说明。

我局2024年预算政府采购的有2024年项目技术评估服务采购项目190.4万元(对生产建设项目水土保持方案的审批技术费92万元、洪水影响评价审批费用27万元、排污许可证(重点管理、简化管理、登记管理)审核技术评审费27万元、取水许可技术评审费用44.4万元)、2024年度建设项目环评文件技术评估项目270.41万元、日喀则市政务服务中心和公共资源交易中心保安保洁业务项目94.05万元、跨省远程异地评标系统(电子招投标存储)维护项目54.18万元,共计609.04万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。



国有资产总计为1185.83万元:固定资产总计1104.03万元其中:通用设备934.4万元,专用设备39.5万元,家具、用具、装备及动植物130.13万元;无形资产总计81.80万元。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2024年绩效情况说明:详见附表:项目支出绩效信息表。

2.2024年重点项目预算绩效目标表(绩效目标表较多的可单独做附件):详见附表:项目支出绩效信息表。

(五)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。

我局无政府债务。

 第四部分

 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

附件:日喀则市行政审批和便民服务局2024年部门预算公开表.xlsx